A.设计控制系统。 B.起草控制系统的程序。 C.在实施之前审査控制系统。 D.安装控制系统。
单项选择题最近对于内部审计活动的批评指出,审计业务没有就该组织关键业务部门采用的工作流程向髙级管理层提供充分的反馈。问题进一步明确为缺乏自动支持系统。首席审计执行官需要改善以下哪两项职能?()
A.人员配备和沟通。 B.人员配备和决策过程。 C.计划和组织。 D.计划和沟通。
单项选择题组织应当制定合规标准和流程,并且编制书面的员工应当遵守的业务行为规范。以下哪项有关业务行为规范和合规标准的陈述是正确的?()
A.合规标准应当直白,并且有可能减少潜在的犯罪行为。 B.合规标准应当载入审计委员会章程。 C.跨国公司应当有选择地根据地理位置制定反映当地法规的各种合规程序。 D.为了防止在将来承担法律责任,该规范应当包括法律术语和定义。
单项选择题根据《标准》,内部审计报告中的审计发现应该包括:()
A.对审计发现发生原因的意见陈述。 B.对在审计过程中发现的有关部门控制弱点的事实陈述。 C.对在审计过程中形成的事实和意见的陈述。 D.对处理未来潜在事件的看法的陈述及对被审计部门有所帮助的一些看法的陈述。
单项选择题下列哪项对审计意见的叙述最恰当?()
A.重大审计发现的汇总。 B.内部审计师对被审查情况的职业判断。 C.审计报告中必须包括的结论。 D.对纠正措施的建议。
单项选择题下列哪项不是退出会议的主要目标?()
A.解决冲突。 B.讨论审计发现。 C.确认对未来审计的关注。 D.确认管理者对审计发现的反应和采取的措施。