A.鉴别和挑选 B.编目和装订 C.归档 D.排列和归档
单项选择题内部审计部门统一组织的多个审计项目,应根据需要汇总审计情况和结果,编制(),并经分管领导审核后,向派出机构审计委员会或高管层报送。
A.专题报告 B.审计要情专报 C.审计综合报告 D.审计通报
单项选择题审计决定采用()形式,由派出机构内部审计部门拟订,经部门负责人审核后报分管领导审核签发。
A.审计告知单 B.反馈意见书 C.审计事实确认书 D.审计决定书
单项选择题内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。
A.反馈意见书 B.审计事实确认书 C.审计查询单 D.审计告知单
单项选择题行社开展的自定审计项目,一般主送“行社董(理)事长室、行长室(主任室)”,同时抄送所在办事处备案,办事处每()汇总,将电子文档上报省农信联社审计处。
A.一个月 B.三个月 C.半年 D.一年
单项选择题各行社开展的省定或市定审计项目,主送单位是(),经行社分管领导审定后报送。
A.“行社董(理)事长室、行长室(主任室)” B.“省农信联社**办事处” C.“省农信联社**审计处” D.“省农信联社”
单项选择题审计组应在收到被审计对象反馈意见后的()内完成审计结果报告,并连同反馈意见报派出机构内部审计部门负责人审核,并报分管领导审定。
A.三个工作日 B.五个工作日 C.七个工作日 D.十个工作日
单项选择题被审计对象在收到审计报告(征求意见稿)后,应在()内向审计组提出书面反馈意见,逾期不反馈视为无异议。
单项选择题在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件。
A.审计查询单 B.审计事实确认书 C.询证函 D.反馈意见书
单项选择题审计组人员就审计事项需要延伸、追溯的或者发现的可疑问题、需要进一步查清的问题,可向被审计单位提交(),由被审计单位回答查询问题,以进一步确认审计事项的真实性和可靠性。
单项选择题采集被审计单位()作为审计证据的,应当在审计事实确认书中记录数据的采集和处理过程。
A.书面证据 B.视听数据 C.口头证据 D.电子数据