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多项选择题 非现场审计包括()模式。
多项选择题 各行社应审核外审机构和人员的相关资质,包括()等,对相关资料...
多项选择题 信息科技外部审计保密管理工作应坚持()的原则。
多项选择题 计算机辅助审计系统审计模型分()模型。
多项选择题 计算机辅助审计系统管理应遵循哪些原则()。
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多项选择题 审计项目质量责任人有下列情形之一的,应从重处理。()。
多项选择题 下列属于追究审计项目质量责任处理形式的有()。
多项选择题 审计项目执行过程中,发生下列情形之一的,有关人员应承担审计项...
多项选择题 审计组派出机构审计部门在权限范围内应根据审计结果报告中被审计...
多项选择题 审计事实确认书在经过()签名确认后,经统一编号后交给被审计单...
多项选择题 下列哪些村料是属于审计委员会召开会议进行评议,并将相关书面决...
多项选择题 审计委员会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作,需要提...
多项选择题 省农信联社对审计总队人员开展年度考核,审计总队人员出现以下情...
多项选择题 下列关于审计总队工作权限,说法正确的有()。
多项选择题 下列属于审计总队需要遵守工作纪律的有()。
多项选择题 被审计单位有下列情形之一的,建议撤换责任人员、对责任人员予以...
多项选择题 被审计单位有下列情形之一的,予以通报批评,情节严重的,建议撤...
多项选择题 被审计单位有下列情形之一的,予以通报批评,可对单位给予1万元...
多项选择题 下列哪些内容经分管领导签批后,被审计对象必须按载明的要求在规...
多项选择题 下列审计档案内的每份材料的排列规则,说法正确的有()。
多项选择题 下列属于立项类文件材料的有()。
多项选择题 下列属于证明类文件材料的有()。
多项选择题 下列属于结论类文件材料的有()。
多项选择题 凡在项目审计或者专项审计调查活动中积累的具有保存价值的以()...
多项选择题 后续审计的内容主要包括()。
多项选择题 审计通报的形式有()。
多项选择题 内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面...
多项选择题 下列属于审计告知单主要内容的有()。
多项选择题 审计查询单可以作为书面证据,应包括的内容有()。
多项选择题 审计证据是用以证明审计事项、支持审计结论、意见和建议的各种事...
多项选择题 进点实施审计前,审计组应拟订审计告示,审计告示应当包括()等内容。
多项选择题 下列属于审计调查内容的有()。
多项选择题 审计项目实行组长负责制,审计组长主要负责的工作内容有()。
多项选择题 以下属于项目审计方案内容的有()。
多项选择题 以下哪些经济责任审计资料由审计组收集整理,装订汇总,主审人负...
多项选择题 审计结果运用主要包括以下内容()。
多项选择题 审计工作底稿应当做到事实清楚、证据充分适当、定性依据准确、审...
多项选择题 审计人员对审计实施方案确定的审计事项,均应编制审计工作底稿,...
多项选择题 审计组根据现场审计的实际情况和工作需要,可以采取()等访谈方...
多项选择题 下列哪些人应当对审计人员收集审计证据工作进行督导,并对审计证...
多项选择题 被审计人员及其所在单位,应当按照审计通知书的要求,及时向审计...
多项选择题 审计部门根据经济责任审计事项,组成审计组,审计组由以下人员组成()。
多项选择题 以下属于经济责任审计工作联席会议主要工作职责的有()。
多项选择题 审计组独立实施经济责任审计,任何组织和个人不得()审计人员。
多项选择题 下列()属于浙江省农村合作金融机构领导人员在履行经济责任过程...
多项选择题 浙江省农村合作金融机构领导人员经济责任包括()。
多项选择题 浙江省农村合作金融机构领导人员在任期届满或者任期内办理()等...
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单项选择题 各行社向外部审计组提供的调阅资料须做到交接双方的签章并注明时...
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单项选择题 内部审计机构对外部审计工作质量的评价,应重点关注的内容不包括()。
单项选择题 在评价外部审计工作质量之前,内部审计机构考虑的因素不包括()。
单项选择题 内部审计项目负责人在检查已实施的审计工作时,应当关注的内容不...
单项选择题 内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被...
单项选择题 内部审计机构在利用外部专家服务之前,应当与外部专家签订书面协...
单项选择题 内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董...
单项选择题 内部审计机构应当制定内部审计()制度,通过实施督导、分级复核...
单项选择题 内部审计机构制定的内部审计章程应当经批准后生效,有权批准内部...
单项选择题 内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,对舞...
单项选择题 内部审计人员在审计过程中应当在风险评估的基础上,依据信息系统...
单项选择题 对信息技术一般性控制进行审计时,应当考虑的控制活动不包括()。
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单项选择题 信息技术风险是指组织在()和信息技术运用过程中产生的、可能影...
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单项选择题 基于绩效审计的目标和所掌握的审计证据,绩效审计报告中所作出的...
单项选择题 绩效审计评价标准的主要来源包括()。
单项选择题 绩效审计报告应当反映绩效审计评价标准的选择、确定及沟通过程等...
单项选择题 开展绩效审计可以选用多种方法,其中,对经营管理活动相关数据进...
单项选择题 根据《绩效审计准则》,绩效审计评价标准的特点不包括()。
单项选择题 内部控制缺陷可能是设计缺陷,也可能是()。
单项选择题 内部控制审计应当以()为基础,根据风险发生的可能性和对组织单...
单项选择题 下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是()。
单项选择题 内部控制审计应当如实反映内部控制设计和运行的情况,真实、客观...
单项选择题 内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重...
单项选择题 根据《分析程序准则》,分析程序所使用的信息按其存在的形式划分...
单项选择题 执行分析程序的目标不包括()。
单项选择题 内部审计人员执行分析程序发现差异时,应当采用一定的方法进行调...
单项选择题 内部审计人员在实施抽样过程中,由于抽样过程没有按照规范程序执...
单项选择题 抽样风险主要包括误受风险和()。
单项选择题 抽样结果的评价对于合理推断审计总体特征具有重要意义,评价应当...
单项选择题 根据《审计抽样准则》,抽样过程中,从审计总体中抽取的部分单位...
单项选择题 编制后续审计方案时不需要考虑的因素是()。
单项选择题 将审计报告及时归入审计档案妥善保存的责任主体是()。
单项选择题 编制审计报告时,针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明...
单项选择题 结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况...
单项选择题 审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门具体负责保管,所...
单项选择题 审计工作底稿是内部审计人员在审计过程中形成的()。