判断题柜台经理应按月检查柜员之间、营业网点与重空上级行之间的重空调拨业务是否符合规定,是否严格落实双人管库原则。
判断题账户使用情况的检查要点包括:对于报备类账户对外付款日期是否为人民银行核准日起三个工作日以后;是否仍为超过期限的临时存款账户办理结算;开户时未能提供反洗钱相关信息的,是否对账户进行封闭冻结。
判断题检查代保管品时应检查封包是否符合规定,入库凭证上签章是否齐全,是否由记账人员、保管人员与放款审核人员(或客户经理等)共同封包签章。
判断题关于对公定期存款提前支取、销户转回业务,存款单位支取人民币定期存款只能以转账方式将存款转入其基本存款账户,不得将定期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金。
判断题柜员应检查保管的实物验证纸质票据是否入库(或保险柜)妥善保管;已贴现票据实物背书栏是否已加盖电子登记权属章。
判断题柜台经理检查时应尽量保证一次对所有尾箱(含网点重空大库)同时检查,对于未当班柜员当日无法检查的,应在其下一当班日进行检查,并同时关注在被检查时段发生的柜员间重空划拨、在途重空等情况是否正常。
判断题柜台经理应按周检查本周期内开立的账户在核心系统、人行账户管理系统、外汇账户管理信息系统等录入的信息是否与开户资料一致。
判断题在办理挂失、冻结业务时,柜员必须坚持先签发回执再在系统中处理的原则。
判断题对于采用网点自行到分行领取重空的,需双人持单位介绍信(或公函)、加盖预留印鉴的“重要空白凭证收入 付出单”以及经办人的身份证件(工作证或工牌)办理领取并留存身份证件复印件,做好交接签收手续,最晚于次日入网点凭证库。
判断题根据柜员角色要求的不同,一个柜员在同一系统中可以持有两个以上的柜员号。
判断题柜台经理每月对本*网点负责加卡的设备应至少全部检查一次,分行结算督导人员每季度至少对全行的发卡机进行一次抽查,抽查比例不得低于全行发卡机台数的30%。
判断题分行结算督导在检查时对发现的长短款处理情况要进行后续跟踪检查,使用“9011内部账明细查询”交易分别检查“479-2”和“221-2”帐户记账流水,与自动柜员机长短款登记簿进行核对,检查长短款的登记并及时处理情况,不能存在长期挂账情况。
判断题现场查看由后督中心保管的印鉴卡片应入柜妥善保管,保管场所必须安全,必须建立借阅登记制度,借阅手续齐全、合规。
判断题无特殊情况,被监督机构应于收到差错通知书3个工作日内返回差错通知书。
判断题二级分行或异地分(支)行的事后监督工作由所属一级分行负责管理。如由二级分(支)行自行监督,一级分行则需按月到二级分行或异地分(支)行对其事后监督工作的开展情况进行检查。