判断题稽核档案保管年限为15年。对达到保管年限的稽核档案,经稽核部分管领导批准后进行销毁处理。
判断题审计稽核部门应按董事会授权开展内审工作,具有相对的独立性。其他部门和人员不得随意安排审计工作和抽调审计稽核人员。
判断题业务经营全面性审计的期限为年度或者当期,不可上溯或下延。
判断题凡记录审计过程、反映审计结果、证实审计结论的文件、数据及工作底稿,都应由审计组立卷归档。
判断题现场稽核处理分稽核整改意见、违规处罚决定书和处罚建议书三种,三种方式可并用,也可三选其一。