A.因财务报告缺陷导致的资产及负债类科目潜在错报>资产总额的0.09% B.因财务报告缺陷导致的资产总额的0.005%<资产及负债类科目潜在错报≤资产总额的0.09% C.非财务报告缺陷导致的直接财产损失>所有者权益的1.6% D.财务报表潜在错报金额、或直接财产损失介于人民币200万(含)至1000万之间
单项选择题总、分行()作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施。
A.风险管理部 B.尽职调查中心 C.法律与合规部门 D.审计部
单项选择题下列不属于内部控制原则的是()
A.全面原则 B.审慎原则 C.有效原则 D.盈利原则
单项选择题下述对内控评价的描述,错误的是()
A.对兴业银行内控制体系建设进行分析评估 B.对兴业银行盈利能力的分析评估 C.对兴业银行内控实施情况的分析评估 D.对兴业银行内控运行结果的分析评估
单项选择题下述关于兴业银行内控评价工作分工描述正确的是()
A.经办机构自评 B.业务部门复评 C.法律与合规部独立评价 D.以上都不是
单项选择题下述内控自评工作流程,哪项符合兴业银行规定()
A.确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、制订内控自评工作底稿、内控缺陷的持续识别与整改 B.确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改 C.确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改 D.制订内控自评工作方案、确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改