A.1年 B.2年 C.3年 D.4年
单项选择题下列有关审计监督体系的理解表达,正确的是()。
A.内部审计是注册会计师审计的基础 B.政府审计是独立性最强的一种审计 C.注册会计师审计意见旨在提高财务报表的可信赖程度 D.财务报表的合法性是财务报表使用者最为关心的
单项选择题如果注册会计师拒绝出具客户希望得到的意见,客户就可能通过更换会计师事务所实现其目的,这种情况构成了()。
A.或有收费 B.执行不相容的工作 C.购买审计意见 D.义务豁免
多项选择题证银行存款余额,注册会计师主要是为了证实()。
A.企业内部控制的好坏 B.银行借款金额 C.是否存在企业未入账的负债 D.是否存在或有负债 E.银行存款是否存在
多项选择题下列属于销售交易的内部控制有()。
A.适当的职责分离 B.正确的授权审批 C.充分的凭证和记录 D.凭证的预先编号 E.按月寄出对账单
多项选择题内部控制的要素包括()。
A.控制环境 B.风险评估过程 C.信息系统与沟通 D.控制活动 E.对控制的分工