A.评价内部控制制度 B.维护经营合规合法 C.把好经营的第二道防线 D.促进经营效益提高
多项选择题稽核审计方法大体可分为()。
A.书面资料审计方法 B.实物资产审计方法 C.审计实践 D.分析性复核方法
多项选择题稽核审计对高管人员离任审计的主查人员必须具备()。
A.较强的专业知识水平和业务能力 B.从事金融工作五年以上 C.具备中级以上(含中级)专业技术职称 D.中共党员
多项选择题稽核审计的主要职能是什么?()
A.经济监督 B.经济评价 C.经济认证 D.经济鉴证
多项选择题稽核审计的独立性主要受机构与董事会或最高管理层关系的影响。其影响的因素主要有()。
A.董事会或最高管理层的支持 B.内部审计机构的管理体制 C.内部审计机构负责人的权责范围 D.内部审计活动受到的外在压力以及干涉程度
多项选择题稽核审计报告中被稽核单位的基本情况包括()。
A.内部组织结构 B.经营方针、经营状况及内控状况 C.前一次稽核的情况 D.经营班子的经营理念