A.审核系统流程图 B.实施现金处理的“穿行测试”,取得所使用凭单的副本 C.审核存放在计算机程序中的控制程序证据方面的程序流程图 D.同出纳面谈
单项选择题医疗保险公司的理赔处理部门主管筛选了某一位雇员过去2天处理的所有交易。从这个样本,该主管可以得出()。
A.针对该雇员全年表现的总体代表性观点 B.抽样差错的量化结果 C.该部门处理过程正确性的结论 D.对处理过程中细节的理解
单项选择题为保障通信网络免遭窃听,最有效的控制是()。
A.使用识别装置 B.使用密码 C.使用逻辑访问方法 D.使用加密法
单项选择题内部审计师工作底稿中的一个重要部分就是其得出的关于被审计领域的结论。某些情况下,审计主管也许不会同意审计结论,并要求内部审计师做更多的工作。假设进行了跟踪活动后,审计主管仍然不同意该内部审计师作出的、记录在审计工作底稿中的结论。以下哪一项审计部门做出的反应不适合?()
A.该内部审计师和审计主管均将其得出不同审计结论的理由记录在案,在审计工作底稿中保留两部分的阐述 B.将分歧加以注释,并在审计工作底稿中保留有关异议和后续审计的提示 C.将两种结论提交给首席审计官解决,首席审计官可以解决这个问题 D.将两种结论都写在审计报告中,让管理层和被审计单位对两种结论做出反应
单项选择题以下哪项最有可能是有效调整的遵循性项目的要素:()
A.内部审计活动应对监督遵循性项目承担总体责任 B.遵循性项目以录像方式一次性向员工传达 C.组织应该采用合理设计的监督和审计系统,检查犯罪行为 D.组织在对员工的背景进行核查时,应该取得尽可能多的信息
单项选择题内部审计师正开展采购部门的常规审计。审计工作方案应该:()
A.始终向业务客户披露,除了舞弊调查以外 B.始终向业务客户披露 C.经首席审计官批准后向业务客户披露 D.不向业务客户披露