A.公司开展现金流量审计,监督现金收入及支付的情况B.公司进行了长期投资效益审计C.公司内部审计部门编制了《内部控制手册》,初步搭建了以风险管理为核心的内控基础平台D.公司开展对工程项目的验收、付款环节的控制,促进了工程项目的规范化管理
单项选择题为审计上年已付款的发票,内部审计师选择了占发票额60%的最忙的两个月。从一个随机的起点开始,每10张发票抽取一张,得到了包括116张发票的一个样本。这个样本可能无效,因为它不是()。
A.代表性样本B.随机样本C.足够大的样本D.都不对,样本是有效的
单项选择题审计实施阶段最重要的一项工作是()。
A.会谈与沟通B.内控评估的控制测试C.内控评估的实质测试D.形成工作底稿并编写审计报告初稿
单项选择题审计某医疗研究公司的目的是,评价管理层的控制,保证及时向公司承包的研究项目的赞助人提交报告。在为实现此目的而编制审计计划时,审计师应该从何入手()。
A.对研究赞助人进行抽样问卷调查B.在一些实验室中观察报告的编写过程C.审查政策和程序D.与一组研究管理人员面谈
单项选择题审计准备阶段的()程序不仅能引起审计人员注意,还能提供明确的证据来证明经营和财务数据是否合理,证实风险高的和需要多花精力的审计领域。
A.初步风险评估程序B.执行分析程序C.编制审计计划D.选择被审计公司
单项选择题内部审计的目的是()。
A.加强企业内部控制B.增加组织的价值和改善组织的经营C.监督企业管理者D.对投资者、债权人等负责