A.应付账款和预付账款的管理B.有关单据、凭证和文件的使用和保管情况C.采购与付款业务授权批准制度的执行情况D.采购与付款业务相关岗位及人员的设置情况
单项选择题不属于票据保管内部控制重点监督检查内容的是()
A.购买手续是否健全B.领用手续是否健全C.保管手续是否健全D.退回手续是否健全
单项选择题属于销售退回管理情况重点监督检查的是()
A.是否退款B.是否手续齐全C.是否及时登记入账D.是否经财务负责人同意
单项选择题按照内部会计控制规范,支付货币资金的程序依次为()
A.申请、审批、复核、办理支付B.审批、申请、复核、办理支付C.申请、审批、办理支付、复核D.审批、申请、办理支付、复核
单项选择题预算调整控制时,应当予以否决的事项是()
A.客观、可行的预算调整事项B.由于计量差错造成重大差异的调整事项C.符合单位发展战略和年度生产经营目标的预算调整事项D.在预算执行中出现非正常的、不符合常规的关键性差异的调整事项
单项选择题将会计账簿记录与会计凭证的有关内容相互核对,称为()
A.账实核对B.账证核对C.账账核对D.账表核对