A.客户经理在授信调查报告中真实反映客户资金需求 B.信贷审查人员在审查报告中未明确提出审查意见 C.贷审会秘书将审议结果完整地提交给有权审批人 D.客户经理按规定将贷后检查情况完整地录入C3系统
单项选择题关于信贷现场检查所出具的工作底稿,以下表述错误的是()。
A.工作底稿应客观准确叙述检查发现的问题、风险和缺陷,经检查组组长审核后,交被检查单位负责人或其授权人签字确认 B.被检查单位对工作底稿陈述的问题有异议的,可以在底稿上说明,或另附说明材料 C.对于检查事实及有关证据清楚,但被检查单位拒绝签章认定的,检查人员在工作底稿上注明原因后,不影响工作底稿的效力 D.被检查单位拒绝签章认定的,必须重新进行检查
单项选择题农业银行分支机构内控评价等级由高到低分为()。
A.“一类行”到“五类行” B.“A类”到“D类” C.优秀、良好、达标、不合格 D.正面、稳定、负面
单项选择题信贷业务内控评价的牵头组织部门是()。
A.内控合规部门 B.信贷管理部门 C.运营部门 D.客户部门
单项选择题在信贷尽职监督检查中,以下不属于信贷管理部门职责的是()。
A.监督、指导信贷管理部门相关法律法规、监管规定和内部规章制度、规范性文件的执行,以及各级行信贷业务经营管理活动的合规开展 B.监督、落实内外部信贷业务监督检查发现问题的整改 C.对尽职监督发现的违规责任人员移送相关部门处理 D.对尽职监督发现的违规责任人员进行处分
单项选择题以下不属于信贷管理尽职监督内容的是()。
A.信贷授权、转授权执行情况 B.客户名单制管理落实情况 C.中介机构管理情况 D.部门费用支出情况