判断题审计业务记录必须是纸质的。
判断题审计业务工作方案必须由首席审计官或者指定的其他人员以书面形式批准。
判断题如果审计方案不适当,内部审计师可以自行调整,不需要审批。
判断题年度计划内的审计目标不应拘泥于初步风险评估确定的目标。
判断题如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计师可以自行确定审计标准。