A.违法行为 B.低效和浪费行为 C.重大控制薄弱环节 D.已查实的舞弊行为
单项选择题首席审计官至少()一次向董事会和高管层提交一次工作报告。
A.1年 B.2年 C.1个月 D.半年
单项选择题内部审计预算应该由()批准。
A.首席审计官 B.董事会 C.高级管理层 D.财务总监
单项选择题内部审计与外部审计的协调工作应由()负责。
多项选择题内部审计和外部审计可以相互接触(或了解)对方的()。
A.审计方案 B.审计工作底稿 C.审计报告 D.管理建议书
单项选择题()负责评估外部服务提供者的专业胜任能力和独立性、客观性。