A.要求按产品编号输入数据,使用计算机程序确认产品和价格,要求接线员向客户口头确认产品种类。 B.对每个产品的编号进行数字自查,并要求按产品编号输入数据。 C.由计算机自动给每个客户订单进行连续编号。 D.以上三项都不能发现。
单项选择题在舞弊调查中,首席审计执行官应该采取相关措施保护嫌疑人的人格,以免造成诽谤,那么下列措施中可以采取的是:()
A.在谈话中创造一种礼貌和真诚的氛围 B.要对谈话的内容保密 C.将舞弊案件的调查仅限于管理层,不涉及普通员工 D.如果舞弊行为得不到证实,应销毁所有调查工作底稿和报告
单项选择题一定工作区域或场所内的有关冲突作为制造业公司的环境、安全和健康(ESH)自检系统的重要组成部分,是由一个ESH职员和作业经理来处理的。如果缺陷不能即时被纠正,这个ESH职员会将其输入跟踪数据库,这个数据库可以通过局域网被所有部门访问。ESH经理利用这个数据库每季度向上级管理部门提供自检系统检查情况的报告。内部审计师注意到,输入关闭信息和确认已经完成纠正行动的工作都是由作业经理完成的。以下可以作为潜在利益冲突的补救措施的是控制系统的哪一种变化?()
A.不需要增加控制措施。 B.需要增加控制措施,应该有由内部审计人员进行监管。 C.部门的秘书负责根据作业经理所作的备忘录,将所有信息输入系统。 D.在关闭信息输入系统后,应由该区域检查团的ESH职员进行复查,以核实关闭信息。
单项选择题一个高价耐用品零售商公司设置了一个按价目表订货的部门来接受客户的电话订货。该零售商经常进行价格促销,这时电话接线员就按促销价处理订货。()
A.出现促销价格变动而引起纠纷的情况。 B.客户应按较低价格付账。 C.价格变动可能使订货输入系统超载。 D.接线员可能与外部串通使用未经批准的价格。
单项选择题内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动:()
A.采取管理层的建议,停止调查。 B.将此事报告给有关的司法部门。 C.采用分析程序,继续进行调查。 D.请求审计委员会和董事会的指导。
单项选择题现有有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获得,而且被认为与审计不相关,首席审计执行官应该采取的最恰当行动是以下哪项内容?()
A.向外部法律顾问报告该证据,以便后者就此开展调查。然后,将法律顾问的调查发现报告管理层。 B.开展充分的审计工作,以得出是否已发生舞弊行为的结论,然后的将审计发现报告给审计委员会主席,如果公司没有采取任何恰当的行动,则将审计发现报告给政府官员。 C.向审计委员会主席报告该证据,并建议开展调查。 D.停止与内部交易有关的审计工作,因为该项工作现有审计不相关。