判断题审查内部控制的目的是为下一步工作创造条件。
判断题审计部负责全行审计制度的制定。
判断题审计部门检查被审计单位的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他有关资料,涉及秘密的,被审计单位可以拒绝。
判断题审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
判断题审计的基本职能是监督、评价、鉴证。