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问答题

计算题

甲公司2017年年初递延所得税资产余额为200000元、递延所得税负债余额为100 000元,当年应交所得税为950000元。2017年年末甲公司资产负债表中有关资产、负债的账面价值与其计税基础相关资料如下表所示,除所列项目外,其他资产、负债项目不存在会计与税法上的差异。甲公司所得税税率为25%。 


账面价值、计税基础及暂时性差异计算表    单位:元

计算2017年所得税费用并编制与所得税相关的会计分录。

【参考答案】